Преминете към основното съдържание

Блог

Причини за одит от IRS: 10 предупредителни знака, които ви поставят в полезрението на данъчните

По-малко от 0,5% от декларациите биват одитирани всяка година, но недекларираните приходи, последователните бизнес загуби и непропорционалните удръжки по Schedule C могат драстично да увеличат шансовете ви. Ето 10-те най-чести причини за одит от IRS — и как да поддържате записите си готови за проверка.

Latest articles

Известие CP504 от IRS: Какво означава и какво да предприемете

Известие CP504 от IRS е официално известие за намерение за запор — научете какво го задейства, къде се намира в последователността на събиране на IRS и шест приложими опции за разрешаване на вашия данъчен дълг преди изтичането на 30-дневния срок.

Формуляр 1098 на IRS: Пълно ръководство за вашето извлечение за лихви по ипотека

Формуляр 1098 на IRS отчита платените от вас лихви по ипотека и е ключовият документ за заявяване на приспадане на лихви по ипотека в Приложение А. Обхваща всяко поле във формуляра, лимитите за приспадане за 2026 г., разширеното ограничение SALT и инструкции стъпка по стъпка за подаване.

Формуляр 2553 на IRS: Пълно ръководство за избор на статут на S-корпорация

Подаването на формуляр 2553 на IRS до крайния срок през март позволява на печелившите малки предприятия и дружества с ограничена отговорност (LLC) да изберат статут на S-корпорация, което потенциално спестява над 12 000 долара годишно чрез освобождаване на разпределенията от 15,3% данък за самонаето лице.

Формуляр 2848 на IRS: Как да упълномощите някого да ви представлява пред IRS

Формуляр 2848 на IRS предоставя ограничено пълномощно за федерални данъчни въпроси, което ви позволява да посочите квалифициран дипломиран експерт-счетоводител (CPA), адвокат или регистриран агент, който да управлява комуникацията с IRS, одитите и преговорите за събиране на вземания от ваше име.

Формуляр 433-B на IRS: Пълно ръководство за фирми с данъчни задължения

Формуляр 433-B на IRS се изисква за корпорации, партньорства и дружества с ограничена отговорност (LLC), преговарящи за планове за плащане, статус „В момента несъбираем“ или предложения за споразумение. Това ръководство обхваща всеки раздел, необходимите документи и петте най-чести грешки, които провалят заявленията.

Формуляр 7004 на IRS: Пълно ръководство за удължаване на сроковете за бизнес данъци

Формуляр 7004 на IRS предоставя на бизнеса автоматично шестмесечно удължаване на срока за подаване, но не удължава крайния срок за плащане. Научете крайните срокове за 2026 г. по видове юридически лица, как да попълните правилно формуляра и глобите на съдружник, които се налагат при пропускане на крайния срок.

Формуляр 8300 на IRS: Пълно ръководство за отчитане на плащания в брой над $10,000

Формуляр 8300 на IRS изисква от предприятията да отчитат плащания в брой над 10 000 долара в рамките на 15 дни от получаването им. Научете кой трябва да го подава, как да попълните всеки раздел, гражданските и наказателните санкции за неспазване и как да проследявате свързани трансакции, за да избегнете нарушения при структуриране.

Формуляр 944 на IRS: Ръководство за собственика на малък бизнес за годишната федерална данъчна декларация на работодателя

Формуляр 944 на IRS позволява на отговарящите на условията малки работодатели с годишно задължение за данък за заетост от 1000 долара или по-малко да подават данъци върху заплатите веднъж годишно вместо на тримесечие — намалявайки отчетността от четири декларации на една. Научете кой отговаря на изискванията, как да го попълните, графиците за депозиране и как да избегнете санкции.

IRS Формуляр W-2: Пълно ръководство за работодатели и служители

IRS Формуляр W-2 отчита годишните заплати и удържаните данъци за всеки служител — това ръководство обхваща кой трябва да подава документи, крайните срокове за 2026 г. (2 февруари), суми на глобите до $630 на формуляр, разбивка по полета и какво да правите, ако вашият W-2 липсва или е неправилен.