Перейти до основного вмісту
Малий бізнес

Все про Малий бізнес

1122 статті
Стратегії та інструменти фінансового управління для власників малого бізнесу

Як сплачувати податки для малого бізнесу: повний посібник

Практичний посібник із податків для малого бізнесу, що охоплює прибутковий податок, податок на самозайнятість (15,3%), податки на заробітну плату, терміни квартальних прогнозних платежів на 2026 рік, способи оплати IRS та стратегії зменшення податкового навантаження.

Як розпізнати шахрайство колекторів: повний посібник для фізичних осіб та власників бізнесу

У 2025 році FTC отримала понад 278 000 скарг щодо стягнення боргів. Дізнайтеся про 7 ознак, які вказують на фальшивого колектора, як перевірити законність вимог, ваші права за законом FDCPA та що робити, якщо ви стали мішенню — включаючи специфічні засоби захисту для власників малого бізнесу.

Податкове зобов’язання з податку на прибуток: що це таке, як його розрахувати та як зменшити

Практичний посібник із розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток для фізичних осіб-підприємців, ТОВ (LLC), S-корпорацій та C-корпорацій — розгляд змін у податковому законодавстві 2026 року, включаючи 23% відрахування QBI та 100% бонусну амортизацію, а також 7 стратегій легального зменшення суми до сплати.

Закон про зниження інфляції для власників малого бізнесу: що вам потрібно знати

Закон про зниження інфляції подвоїв податковий кредит на заробітну плату за НДДКР для відповідних стартапів до 500 000 доларів США, розширив кредити на комерційну чисту енергію та збільшив фінансування правозастосування IRS — ось що кожне положення означає для вашої податкової стратегії малого бізнесу у 2025 та 2026 роках.

Підзвітний план IRS: повний посібник для власників малого бізнесу

Підзвітний план дозволяє підприємствам відшкодовувати витрати працівників без оподаткування та без сплати податків із заробітної плати — заощаджуючи роботодавцям приблизно 382 долари на кожні 5000 доларів витрат. Цей посібник охоплює три вимоги IRS, покрокове налаштування та типові помилки в дотриманні вимог, яких слід уникати.

Тригери податкових перевірок IRS: 10 «червоних прапорців», які привертають увагу IRS

Щороку перевіряється менше 0,5% податкових декларацій, але незадекларований дохід, послідовні бізнес-збитки та непропорційні відрахування за Додатком C можуть значно підвищити ваші шанси на перевірку. Ось 10 найпоширеніших тригерів перевірок IRS — та поради, як тримати вашу звітність у готовності.

Форма IRS 2553: Повний посібник із обрання статусу S-корпорації

Подання форми IRS 2553 до кінцевого терміну в березні дозволяє прибутковим малим підприємствам та ТОВ обирати статус S-корпорації, що потенційно заощаджує понад 12 000 доларів США щорічно завдяки захисту дистрибуцій від 15,3% податку на самозайнятість.

Форма IRS 433-B: Повний посібник для бізнесу з податковою заборгованістю

Форма IRS 433-B необхідна для корпорацій, партнерств та ТОВ, які ведуть переговори про плани платежів, статус «Наразі не підлягає стягненню» або Пропозиції компромісу. Цей посібник охоплює кожен розділ, необхідні документи та п'ять помилок, які найчастіше стають причиною відмови.

Форма IRS 7004: Повний посібник з продовження термінів подання бізнес-податків

Форма IRS 7004 надає бізнесу автоматичне шестимісячне продовження терміну подання декларації, але вона не подовжує термін сплати податку. Дізнайтеся про дедлайни 2026 року за типом юридичної особи, як правильно заповнити форму та які штрафи за кожного партнера нараховуються у разі пропуску терміну.

Форма IRS 8300: Повний посібник зі звітування про готівкові платежі понад $10,000

Форма IRS 8300 вимагає від бізнесу звітувати про готівкові платежі на суму понад $10,000 протягом 15 днів після отримання. Дізнайтеся, хто зобов'язаний подавати звіт, як заповнити кожен розділ, про цивільні та кримінальні покарання за недотримання вимог, а також про те, як відстежувати пов'язані транзакції, щоб уникнути порушень щодо структурування.