FTC получи над 278 000 жалби за събиране на дългове през 2025 г. Научете 7 предупредителни знака за фалшив събирач на дългове, как да проверите легитимността, вашите FDCPA права и какво да направите, ако сте станали мишена — включително специфични защити за собственици на малък бизнес.
Практическо ръководство за изчисляване на данъчното задължение по подоходния данък за еднолични търговци, LLC, S-corps и C-corps — обхващащо промените в данъчното законодателство за 2026 г., включително 23% QBI приспадане и 100% бонусна амортизация, плюс 7 стратегии за законно намаляване на дължимото.
Законът за намаляване на инфлацията удвои данъчния кредит за заплати за НИРД за отговарящи на условията стартъпи до 500 000 долара, разшири кредитите за чиста енергия за търговски цели и увеличи финансирането за правоприлагане на IRS — ето какво означава всяка разпоредба за данъчната стратегия на вашия малък бизнес през 2025 и 2026 г.
Отчетният план позволява на бизнеса да възстановява разходите на служителите без облагане с данъци и без осигуровки – спестявайки на работодателите приблизително $382 на всеки $5000 разходи. Това ръководство обхваща трите изисквания на IRS, настройка стъпка по стъпка и чести грешки при спазване на правилата, които трябва да се избягват.
По-малко от 0,5% от декларациите биват одитирани всяка година, но недекларираните приходи, последователните бизнес загуби и непропорционалните удръжки по Schedule C могат драстично да увеличат шансовете ви. Ето 10-те най-чести причини за одит от IRS — и как да поддържате записите си готови за проверка.
Подаването на формуляр 2553 на IRS до крайния срок през март позволява на печелившите малки предприятия и дружества с ограничена отговорност (LLC) да изберат статут на S-корпорация, което потенциално спестява над 12 000 долара годишно чрез освобождаване на разпределенията от 15,3% данък за самонаето лице.
Формуляр 433-B на IRS се изисква за корпорации, партньорства и дружества с ограничена отговорност (LLC), преговарящи за планове за плащане, статус „В момента несъбираем“ или предложения за споразумение. Това ръководство обхваща всеки раздел, необходимите документи и петте най-чести грешки, които провалят заявленията.
Формуляр 7004 на IRS предоставя на бизнеса автоматично шестмесечно удължаване на срока за подаване, но не удължава крайния срок за плащане. Научете крайните срокове за 2026 г. по видове юридически лица, как да попълните правилно формуляра и глобите на съдружник, които се налагат при пропускане на крайния срок.
Формуляр 8300 на IRS изисква от предприятията да отчитат плащания в брой над 10 000 долара в рамките на 15 дни от получаването им. Научете кой трябва да го подава, как да попълните всеки раздел, граждан ските и наказателните санкции за неспазване и как да проследявате свързани трансакции, за да избегнете нарушения при структуриране.
Формуляр 944 на IRS позволява на отговарящите на условията малки работодатели с годишно задължение за данък за заетост от 1000 долара или по-малко да подават данъци върху заплатите веднъж годишно вместо на тримесечие — намалявайки отчетността от четири декларации на една. Научете кой отговаря на изискванията, как да го попълните, графиците за депозиране и как да избегнете санкции.