Los contratistas independientes pagan un impuesto del 15,3% sobre el trabajo por cuenta propia, además del impuesto federal sobre la renta sobre el beneficio neto. Esta guía cubre los plazos de pagos estimados trimestrales, todas las deducciones principales del Formulario C y hábitos de contabilidad durante todo el año para minimizar lo que debes.
Menos del 0,5 % de las declaraciones son auditadas cada año, pero los ingresos no declarados, las pérdidas comerciales consecutivas y las deducciones desproporcionadas del Anexo C pueden aumentar drásticamente tus probabilidades. Aquí tienes los 10 desencadenantes más comunes de auditorías del IRS y cómo mantener tus registros listos para una auditoría.
El Formulario 433-B del IRS es obligatorio para corporaciones, sociedades y LLC que negocian planes de pago, el estado de 'Actualmente no Cobrable' u Ofrecimientos de Transacción. Esta guía cubre cada sección, los documentos requeridos y los cinco errores que más comúnmente descarrilan las solicitudes.
El Formulario 8300 del IRS exige que las empresas informen los pagos en efectivo superiores a $10,000 dentro de los 15 días posteriores a su recepción. Conozca quién debe presentarlo, cómo completar cada sección, las sanciones civiles y penales por incumplimiento y cómo realizar el seguimiento de transacciones relacionadas para evitar violaciones por estructuración.
El Formulario 944 del IRS permite a los pequeños empleadores elegibles con una responsabilidad anual de impuestos sobre el empleo de $1,000 o menos presentar los impuestos sobre la nómina una vez al año en lugar de trimestralmente, reduciendo el cumplimiento de cuatro declaraciones a una. Conozca quién califica, cómo completarlo, los calendarios de depósito y cómo evitar sanciones.
El Formulario W-2 del IRS informa los salarios anuales y los impuestos retenidos de cada empleado — esta guía cubre quién debe presentarlo, los plazos para 2026 (2 de febrero), multas de hasta $630 por formulario, un desglose casilla por casilla y qué hacer si su W-2 falta o es incorrecto.
Una guía práctica para reclamar las máximas deducciones de vehículos del IRS en 2026, que cubre la tasa estándar de kilometraje (72,5 ¢/milla), el método de gastos reales, la deducción de la Sección 179, la depreciación adicional y las reglas de mantenimiento de registros que le protegen en una auditoría.
Las empresas de Nueva York pueden deber impuestos a tres entidades simultáneamente—el estado, la ciudad y el MCTD. Cubre las tasas del impuesto de franquicia corporativa, las tarifas de presentación de LLC, el GCT y el UBT de la ciudad de Nueva York, los umbrales del MCTMT, los plazos de pagos estimados trimestrales y los créditos clave para los propietarios de pequeñas empresas de NY.
Una comparación detallada de seis servicios de contabilidad en línea —Pilot, Bookkeeper360, Merritt, CapForge, RemoteBooksOnline y Maxim Liberty— que cubre rangos de precios de $75 a $499 al mes, método contable, plataforma de software y cinco preguntas clave antes de registrarse.
QuickBooks Live conecta a pequeñas empresas con contadores certificados dentro de QuickBooks Online, con precios desde $59 al mes por soporte asistido o $300 al mes por servicio completo; sin embargo, excluye la preparación de impuestos, la calidad de los contadores es variable y bloquea sus datos financieros en el ecosistema de Intuit.