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独立業務委託者のための税金ガイド:知っておくべきことのすべて

独立業務委託者は、純利益に対して15.3%の自営業税と連邦所得税を支払います。このガイドでは、四半期ごとの予定納税の期限、主なスケジュールCの控除、および納税額を最小限に抑えるための通年の記帳習慣について解説します。

IRS税務調査のトリガー:警戒すべき10のレッドフラッグ

毎年の税務調査率は0.5%未満ですが、未報告の収入、連続する事業損失、不相応なスケジュールCの控除などは、その確率を劇的に高めます。ここでは、IRSによる税務調査の最も一般的な10のトリガーと、記録を調査に備えた状態に保つ方法をご紹介します。

IRS フォーム 433-B:納税義務を抱える企業のための完全ガイド

IRS フォーム 433-B は、支払計画、徴収不能(CNC)ステータス、または妥協案の提示(OIC)を交渉する法人、パートナーシップ、LLC に必要です。このガイドでは、各セクション、必要書類、および申請を失敗させる最も一般的な 5 つの間違いについて解説します。

IRSフォーム8300:1万ドルを超える現金支払いの報告に関する完全ガイド

IRSフォーム8300は、企業が1万ドルを超える現金支払いを受け取ってから15日以内に報告することを義務付けています。提出義務者、各セクションの記入方法、不遵守に対する民事および刑事罰、そして分割取引の違反を避けるための関連取引の追跡方法について解説します。

IRSフォーム944:小規模ビジネスオーナーのための雇用主の年次連邦税申告ガイド

IRSフォーム944は、年間の雇用税債務が1,000ドル以下の資格のある小規模雇用主が、四半期ごとではなく年1回給与税を申告できるようにするもので、コンプライアンスを4回の申告から1回に削減します。対象者、記入方法、預託スケジュール、およびペナルティの回避方法について学びましょう。

IRS フォーム W-2:雇用主と従業員のための完全ガイド

IRS フォーム W-2 は、すべての従業員の年間賃金と源泉徴収税を報告するものです。このガイドでは、提出対象者、2026年の期限(2月2日)、1枚あたり最大630ドルの罰金、各項目の詳細、および W-2 が紛失したり誤っていたりする場合の対処法について解説します。

2026年度に事業用車両の税額控除を最大化する方法

2026年にIRSの車両控除を最大化するための実践ガイド。標準走行距離率(1マイルあたり72.5セント)、実費精算方式、第179条の費用化、ボーナス減価償却、そして監査から身を守るための記録管理ルールについて解説します。

ニューヨーク州のビジネス税:小規模ビジネスオーナーのための完全ガイド

ニューヨークの企業は、州、市、およびMCTD(メトロポリタン通勤交通区)の3つの団体に対して同時に納税義務を負う場合があります。法人フランチャイズ税率、LLCの申告手数料、ニューヨーク市のGCTおよびUBT、MCTMTの基準値、四半期ごとの予定納税の期限、およびニューヨーク州の小規模ビジネスオーナー向けの主要な税額控除について解説します。

オンライン記帳サービス:小規模企業向け完全比較ガイド

Pilot、Bookkeeper360、Merritt、CapForge、RemoteBooksOnline、Maxim Libertyの6つのオンライン記帳サービスを徹底比較。月額75ドルから499ドルの価格帯、会計方法、ソフトウェアプラットフォーム、そして契約前に確認すべき5つの重要な質問について解説します。

QuickBooks Live Bookkeepingのレビュー:あなたの小規模ビジネスに価値はあるか?

QuickBooks Liveは、QuickBooks Online内で小規模ビジネスと認定簿記担当者を結びつけるサービスです。支援サポートは月額59ドルから、フルサービスは月額300ドルから利用可能ですが、確定申告は含まれず、担当者の質にばらつきがあり、財務データがIntuitのエコシステムに固定されるという側面もあります。