تقویم مالیاتی ۲۰۲۵: ابزاری مالیاتی که هر صاحب کسبوکار کوچک در آمریکا به آن نیاز دارد
رعایت قوانین سادهتر میشود وقتی مهلتهای مالیاتی سال در یک جا باشند. در زیر یک راهنمای ماهبهماه برای هر تاریخ سررسید فدرال ۲۰۲۵ که مربوط به مالکان انفرادی، LLCها، S-corpها، C-corpها و حقوق و دستمزد آنها میشود، آمده است. آن را نشانهگذاری کنید، موارد را در برنامهریز خود کپی کنید، یا در فید رایگان .ICS IRS مشترک شوید تا یادآوریها به طور خودکار در تقویم دیجیتال شما ظاهر شوند.
چرا یک تقویم اختصاصی مهم است
ادغام مهلتهای مالیاتی در گردش کار منظم شما فقط برای جلوگیری از وحشت لحظه آخری نیست. این یک تصمیم استراتژیک تجاری است.
- اجتناب از جریمهها و بهره: IRS شوخی ندارد. جریمههای دیرکرد پرداخت و دیرکرد ثبت اظهارنامه میتواند به سرعت انباشته شود، گاهی اوقات تا ۲۵٪ از کل مالیات بدهی شما میرسد.
- همگامسازی جریان نقدینگی شما: وقتی چهار تاریخ برداشت مالیات تخمینی سه ماهه خود را از قبل میدانید، میتوانید از سرمایه عملیاتی خود محافظت کنید و اطمینان حاصل کنید که وجوه بدون اختلال در کسبوکار در دسترس هستند.
- واگذاری با اطمینان: چه یک حسابدار داخلی داشته باشید یا یک CPA خارجی، یک تقویم مشترک و دقیق، پاسخگویی را تضمین میکند. وقتی همه تاریخهای دقیق را میدانند، هیچ چیزی از قلم نمیافتد.
- آماده بودن برای حسابرسی: ثبت به موقع اظهارنامههای اطلاعاتی مانند فرمهای W-2 و ۱۰۹۹ یکی از اولین چیزهایی است که بازرسان بررسی میکنند. سابقه ثبت تمیز، اولین خط دفاعی شماست.
در یک نگاه: مهلتهای کلیدی فدرال ۲۰۲۵
تاریخهای زیر برای آخر هفتهها و تعطیلات فدرال تنظیم شدهاند و روز کاری بعدی را به عنوان مهلت رسمی منعکس میکنند. همه زمانها بر اساس تاریخ پستی یا تاریخ ارسال الکترونیکی هستند، مگر اینکه قوانین سپرده خاص، انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) در همان روز را الزامی کند.
ژانویه
- ۱۵ ژانویه – آخرین پرداخت مالیات تخمینی ۲۰۲۴ (فرم ۱۰۴۰-ES) برای افراد خوداشتغال و سایر افرادی که مالیات کافی در طول سال ۲۰۲۴ کسر نشده است، سررسید است. توجه: کشاورزان و ماهیگیران میتوانند در صورت ثبت و پرداخت کامل صورتحساب مالیاتی خود تا ۳ مارس ۲۰۲۵، از این پرداخت صرف نظر کنند.
- ۳۱ ژانویه – اظهارنامههای اطلاعاتی کلیدی پایان سال سررسید هستند:
- فرمهای W-2 را به همه کارمندان ارائه دهید و کپیهایی را به اداره تأمین اجتماعی (SSA) ارسال کنید.
- فرم ۱۰۹۹-NEC را برای گزارش غرامت غیرکارمندی پرداخت شده در سال ۲۰۲۴ ارائه و ثبت کنید.
- اکثر فرمهای ۱۰۹۹ دیگر (مانند ۱۰۹۹-MISC، ۱۰۹۹-INT) را به گیرندگان ارائه دهید. مهلت ارسال این موارد به IRS دیرتر است.
فوریه
- ۱۸ فوریه – آخرین روز برای ارائه فرمهای ۱۰۹۹-B (درآمد حاصل از معاملات کارگزاری و مبادله کالا) و ۱۰۹۹-S (درآمد حاصل از معاملات املاک و مستغلات) به پرداختکنندگان توسط کسبوکارها.
- ۲۸ فوریه – مهلت ارسال کپیهای کاغذی فرمهای ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹ (به استثنای ۱۰۹۹-NEC) و W-2G به IRS. (ثبتکنندگان الکترونیکی تا ۳۱ مارس فرصت دارند.)
مارس
- ۱۷ مارس – اظهارنامههای مالیاتی مشارکت و شرکت S برای سال ۲۰۲۴ سررسید است. (۱۵ مارس شنبه است.)
- فرم ۱۰۶۵ (مشارکتها) یا فرم ۱۱۲-S (شرکتهای S) را ثبت کنید.
- از طرف دیگر، فرم ۷۰۰۴ را برای درخواست تمدی د خودکار شش ماهه برای ثبت، ارسال کنید.
- برنامه K-1s (و K-3s، در صورت وجود) را به همه شرکا و سهامداران ارائه دهید.
آوریل
- ۱۵ آوریل – "روز مالیات" دارای سه مهلت مهم است:
- افراد: فرم ۱۰۴۰ سال ۲۰۲۴ خود را ثبت کنید. میتوانید فرم ۴۸۶۸ را برای تمدید خودکار شش ماهه ثبت کنید، اما همچنان باید هر مالیاتی را که تخمین میزنید بدهکار هستید، امروز پرداخت کنید.
- شرکتهای C: فرم ۱۱۲ سال ۲۰۲۴ خود را ثبت کنید یا فرم ۷۰۰۴ را برای تمدید ثبت کنید. مانده مالیات بدهی با ثبت تمدید سررسید است.
- مالیات تخمینی سه ماهه اول ۲۰۲۵: اولین قسط پرداخت شما برای سال مالیاتی ۲۰۲۵ (فرم ۱۰۴۰-ES) در صورتی سررسید است که انتظار داشته باشید حداقل ۱۰۰۰ دلار مالیات برای سال بدهکار باشید.
ژوئن
- ۱۶ ژوئن – قسط مالیات تخمینی سه ماهه دو م ۲۰۲۵ سررسید است. (۱۵ ژوئن یکشنبه است.)
سپتامبر
- ۱۵ سپتامبر – یک روز با دو مهلت:
- قسط مالیات تخمینی سه ماهه سوم ۲۰۲۵ سررسید است.
- دوره تمدید شش ماهه برای مشارکتها (فرم ۱۰۶۵) و شرکتهای S (فرم ۱۱۲-S) که فرم ۷۰۰۴ را ثبت کردهاند، به پایان میرسد.
اکتبر
- ۱۵ اکتبر – مهلت نهایی برای اظهارنامههای تمدید شده برای افراد (فرم ۱۰۴۰) و شرکتهای C با سال تقویمی (فرم ۱۱۲).
دسامبر
- ۱۵ دسامبر – شرکتهای C باید چهارمین و آخرین قسط مالیات تخمینی ۲۰۲۵ خود را پرداخت کنند.
نگاهی به آینده: ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶
اجازه ندهید سال نو شما را غافلگیر کند. پرداخت مالیات تخمینی سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ شما برای افراد و LLCهای تک عضوی (مشمول مالیات به عنوان مالک انحصاری) سررسید است. اکنون آن را در تقویم ۲۰۲۶ خود علامت بزنید.
یادآوریهای چرخه حقوق و دستمزد
برای کسبوکارهایی که کارمند دارند، این مهلتها به همان اندازه مهم هستند:
- فرم ۹۴۱ (اظهارنامه مالیات فدرال سه ماهه کارفرما): در تاریخ ۳۰ آوریل، ۳۱ ژوئیه، ۳۱ اکتبر و ۳۱ ژانویه (۲۰۲۶) برای کسر مالیات بر درآمد، تأمین اجتماعی و مالیات مدیکر سه ماهه قبل، سررسید است.
- سپردههای مالیات بر حقوق و دستمزد: باید به صورت الکترونیکی از طریق سیستم پرداخت مالیات فدرال الکترونیکی (EFTPS) واریز شود. برنامه سپرده شما (دو بار در هفته یا ماهانه) توسط IRS تعیین میشود. برای جزئیات به انتشارات ۱ ۵ IRS مراجعه کنید.
- فرم ۹۴۰ (مالیات FUTA): اظهارنامه مالیات بیکاری فدرال سالانه کارفرما (FUTA) تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ سررسید است. اگر همه سپردههای مالیات FUTA را به موقع انجام دادهاید، تا ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ فرصت دارید تا آن را ثبت کنید.
هشدارهای ایالتی و محلی
به یاد داشته باشید، این تقویم فقط برای مهلتهای فدرال است.
- مالیات بر درآمد ایالتی: مهلتها در ایالتهایی که مالیات بر درآمد دارند، اغلب منعکسکننده برنامه فدرال هستند، اما همیشه با وزارت درآمد ایالت خود تأیید کنید.
- مالیات فروش و حق امتیاز: این تقویمها بسته به ایالت و محل بسیار متفاوت هستند. این تاریخهای خاص را در تقویم اصلی خود وارد کنید تا یک منبع واحد برای همه تعهدات مالیاتی ایجاد کنید.
پنج راه برای جلو ماندن
- اشتراک و تنظیم هشدارها: از فید .ICS IRS استفاده کنید یا تاریخهای بالا را به صورت دستی در Google Calendar یا Outlook خود وارد کنید. هشدارهای یادآوری ۱۴ روزه و ۲ روزه را برای هر مهلت تنظیم کنید.
- پرداختهای خودکار: پرداختهای مالیات تخمینی سه ماهه خود را در حساب EFTPS خود برنامهریزی کنید تا به طور خودکار در هر مهلت از حساب بانکی شما برداشت شود.
- هزینههای خود را برچسبگذاری کنید: از نرمافزار حسابداری خود (مانند Beancount، QuickBooks و غیره) برای برچسبگذاری هزینهها بر اساس سه ماهه استفاده کنید. این به گزارشهای جریان نقدینگی شما کمک میکند تا با افزایش مالیاتهای آتی مطابقت داشته باشند، بنابراین هیچ غافلگیری وجود ندارد.
- یک بررسی میاندورهای برنامهریزی کنید: در ژوئن یا ژوئیه جلسهای با CPA خود ترتیب دهید تا سود سال تا به امروز خود را بررسی کنید و پرداختهای تخمینی خود را تنظیم کنید تا از یک صورتحساب بزرگ و غیرمنتظره در ژانویه آینده جلوگیری کنید.
- همه چیز را مستند کنید: پس از ثبت یا پرداخت، تأییدیههای ثبت الکترونیکی و رسیدهای پست سفارشی را در یک پوشه اختصاصی ذخیره کنید. در هرگونه اختلاف، بار اثبات بر عهده شما، مالیاتدهنده، است.
سلب مسئول یت: این تقویم مهلتهای فدرال ایالات متحده را برای کسبوکارهای کوچک با سال تقویمی پوشش میدهد. همیشه جزئیاتی را که در مورد نوع نهاد، سال مالی، دفعات حقوق و دستمزد و تعهدات ایالتی/محلی شما اعمال میشود، با یک متخصص مالیاتی واجد شرایط تأیید کنید.
