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Formulario 941: La guía completa para empleadores
·mike

Formulario 941: La guía completa para empleadores

El Formulario 941 es la declaración trimestral de impuestos sobre la nómina que todo empleador debe presentar, informando el impuesto sobre la renta retenido, el Seguro Social y Medicare. Cubre quién debe presentarlo, los plazos para 2026, cómo completar cada sección, tasas de penalización (hasta el 15% por depósitos tardíos) y la regla de depósito al día siguiente de $100,000.

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¿Hasta cuándo puede auditarte el IRS? La guía completa sobre los plazos de prescripción de auditorías
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¿Hasta cuándo puede auditarte el IRS? La guía completa sobre los plazos de prescripción de auditorías

El IRS tiene 3 años para auditar la mayoría de las declaraciones, 6 años si se omite más del 25% de los ingresos brutos, y tiempo ilimitado por fraude o declaraciones no presentadas — esto es lo que cada plazo significa para su estrategia de mantenimiento de registros y riesgo de auditoría.

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Cómo presentar los impuestos tarde: Qué hacer cuando se ha pasado el plazo
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Cómo presentar los impuestos tarde: Qué hacer cuando se ha pasado el plazo

Una guía paso a paso para presentar una declaración de impuestos federales tardía—cuánto cuestan realmente las multas por falta de presentación y falta de pago, cómo establecer un plan de pago con el IRS y cómo solicitar la condonación de multa por primera vez para eliminar cientos de dólares en penalizaciones.

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Cómo pagar impuestos de pequeñas empresas: Una guía completa
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Cómo pagar impuestos de pequeñas empresas: Una guía completa

Una guía práctica sobre impuestos de pequeñas empresas que cubre el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (15,3%), los impuestos sobre la nómina, los plazos de pagos estimados trimestrales de 2026, los métodos de pago del IRS y las estrategias para reducir su carga fiscal.

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Obligación Tributaria sobre la Renta: Qué es, cómo calcularla y cómo reducirla
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Obligación Tributaria sobre la Renta: Qué es, cómo calcularla y cómo reducirla

Una guía práctica para calcular la obligación tributaria sobre la renta para propietarios únicos, LLC, S-corps y C-corps—cubriendo los cambios de la ley tributaria de 2026, incluyendo la deducción QBI del 23% y la depreciación adicional del 100%, además de 7 estrategias para reducir legalmente lo que debe.

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Guía de impuestos para contratistas independientes: Todo lo que necesitas saber
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Guía de impuestos para contratistas independientes: Todo lo que necesitas saber

Los contratistas independientes pagan un impuesto del 15,3% sobre el trabajo por cuenta propia, además del impuesto federal sobre la renta sobre el beneficio neto. Esta guía cubre los plazos de pagos estimados trimestrales, todas las deducciones principales del Formulario C y hábitos de contabilidad durante todo el año para minimizar lo que debes.

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Desencadenantes de auditorías del IRS: 10 señales de alerta que te ponen en el radar del IRS
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Desencadenantes de auditorías del IRS: 10 señales de alerta que te ponen en el radar del IRS

Menos del 0,5 % de las declaraciones son auditadas cada año, pero los ingresos no declarados, las pérdidas comerciales consecutivas y las deducciones desproporcionadas del Anexo C pueden aumentar drásticamente tus probabilidades. Aquí tienes los 10 desencadenantes más comunes de auditorías del IRS y cómo mantener tus registros listos para una auditoría.

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Formulario 433-B del IRS: Una guía completa para empresas con deudas tributarias
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Formulario 433-B del IRS: Una guía completa para empresas con deudas tributarias

El Formulario 433-B del IRS es obligatorio para corporaciones, sociedades y LLC que negocian planes de pago, el estado de 'Actualmente no Cobrable' u Ofrecimientos de Transacción. Esta guía cubre cada sección, los documentos requeridos y los cinco errores que más comúnmente descarrilan las solicitudes.

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Formulario 8300 del IRS: La guía completa para informar pagos en efectivo superiores a $10,000
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Formulario 8300 del IRS: La guía completa para informar pagos en efectivo superiores a $10,000

El Formulario 8300 del IRS exige que las empresas informen los pagos en efectivo superiores a $10,000 dentro de los 15 días posteriores a su recepción. Conozca quién debe presentarlo, cómo completar cada sección, las sanciones civiles y penales por incumplimiento y cómo realizar el seguimiento de transacciones relacionadas para evitar violaciones por estructuración.

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Formulario 944 del IRS: La guía del propietario de pequeñas empresas para la Declaración Federal Anual de Impuestos del Empleador
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Formulario 944 del IRS: La guía del propietario de pequeñas empresas para la Declaración Federal Anual de Impuestos del Empleador

El Formulario 944 del IRS permite a los pequeños empleadores elegibles con una responsabilidad anual de impuestos sobre el empleo de $1,000 o menos presentar los impuestos sobre la nómina una vez al año en lugar de trimestralmente, reduciendo el cumplimiento de cuatro declaraciones a una. Conozca quién califica, cómo completarlo, los calendarios de depósito y cómo evitar sanciones.

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Formulario W-2 del IRS: La guía completa para empleadores y empleados
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Formulario W-2 del IRS: La guía completa para empleadores y empleados

El Formulario W-2 del IRS informa los salarios anuales y los impuestos retenidos de cada empleado — esta guía cubre quién debe presentarlo, los plazos para 2026 (2 de febrero), multas de hasta $630 por formulario, un desglose casilla por casilla y qué hacer si su W-2 falta o es incorrecto.

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¿Cómo maximizar sus deducciones fiscales por vehículos de empresa en 2026?
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¿Cómo maximizar sus deducciones fiscales por vehículos de empresa en 2026?

Una guía práctica para reclamar las máximas deducciones de vehículos del IRS en 2026, que cubre la tasa estándar de kilometraje (72,5 ¢/milla), el método de gastos reales, la deducción de la Sección 179, la depreciación adicional y las reglas de mantenimiento de registros que le protegen en una auditoría.

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