Перейти до основного вмісту

#tax-compliance

Налоговое соответствие

Дотримання податкових норм та вимог до звітності

Форма IRS 7004: Повний посібник з продовження термінів подання бізнес-податків

Форма IRS 7004 надає бізнесу автоматичне шестимісячне продовження терміну подання декларації, але вона не подовжує термін сплати податку. Дізнайтеся про дедлайни 2026 року за типом юридичної особи, як правильно заповнити форму та які штрафи за кожного партнера нараховуються у разі пропуску терміну.

Форма IRS 8300: Повний посібник зі звітування про готівкові платежі понад $10,000

Форма IRS 8300 вимагає від бізнесу звітувати про готівкові платежі на суму понад $10,000 протягом 15 днів після отримання. Дізнайтеся, хто зобов'язаний подавати звіт, як заповнити кожен розділ, про цивільні та кримінальні покарання за недотримання вимог, а також про те, як відстежувати пов'язані транзакції, щоб уникнути порушень щодо структурування.

Форма IRS 944: Посібник для власників малого бізнесу щодо річної федеральної податкової декларації роботодавця

Форма IRS 944 дозволяє відповідним малим роботодавцям із річним податковим зобов’язанням із податку на зайнятість у розмірі 1000 доларів США або менше подавати податки на заробітну плату раз на рік замість щокварталу — скорочуючи кількість декларацій з чотирьох до однієї. Дізнайтеся, хто має право, як її заповнювати, графіки депозитів та як уникнути штрафів.

Форма IRS W-2: Повний посібник для роботодавців та працівників

Форма IRS W-2 містить дані про річну заробітну плату та утримані податки для кожного працівника — цей посібник розглядає, хто має її подавати, терміни на 2026 рік (2 лютого), суми штрафів до 630 доларів за форму, детальний опис кожної графи та дії у разі відсутності або помилки у W-2.

Одноразове прощення IRS: Як використати первинне скасування штрафів для усунення податкових санкцій

Програма первинного скасування штрафів IRS (First-Time Penalty Abatement) може усунути штрафи за неподання декларації, несплату та неповернення депозитів для платників податків із чистою трирічною історією дотримання правил — без необхідності надання документів, часто схвалюється за один телефонний дзвінок.

Штрафи IRS: повний посібник із видів, ставок та способів отримання пільг

Штрафи IRS становлять від 0,5% до 75% несплачених податків залежно від виду — дізнайтеся про шість основних категорій, поточні ставки на 2026 рік, правила «безпечної гавані» та способи подання запиту на первинне звільнення або звільнення на підставі поважної причини.

Як максимізувати податкові відрахування на службовий транспорт у 2026 році

Практичний посібник із отримання максимальних податкових відрахувань IRS на транспортні засоби у 2026 році, що охоплює стандартну ставку милі (72,5 ц/милю), метод фактичних витрат, списання за розділом 179, бонусну амортизацію та правила ведення обліку, які захистять вас під час аудиту.

Податки на бізнес у штаті Нью-Йорк: повний посібник для власників малого бізнесу

Підприємства в Нью-Йорку можуть бути зобов'язані сплачувати податки трьом організаціям одночасно — штату, місту та MCTD. Охоплює ставки франшизного податку на корпорації, збори за реєстрацію LLC, податки NYC GCT та UBT, пороги MCTMT, терміни квартальних прогнозних платежів та ключові пільги для власників малого бізнесу в штаті Нью-Йорк.

Пояснення дедукції QBI: як отримати 20% податкову пільгу для наскрізних підприємств

Власники наскрізних підприємств можуть вираховувати до 20% кваліфікованого бізнес-доходу згідно з Розділом 199A, проте пороги доходу, правила SSTB та ліміти заробітної плати W-2 визначають фактичну суму — дізнайтеся, як її розрахувати та максимізувати.

Додаток K-1 (форма 1120-S): Повний посібник для акціонерів S-корпорацій

Розклад K-1 (форма 1120-S) звітує про вашу частку доходу, відрахувань та кредитів S-корпорації. Дізнайтеся, як це впливає на вашу форму 1040, відстежуйте базу та виправляйте помилки.