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Tax strategies, planning, and compliance for individuals and businesses

IRSフレッシュスタート・プログラム:税金債務救済の完全ガイド
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IRSフレッシュスタート・プログラム:税金債務救済の完全ガイド

IRSフレッシュスタート・プログラムは、妥協による申出(OIC)、分割納付合意、罰金減免、現在徴収不能(CNC)ステータスの4つの救済手段を提供し、対象となる納税者の税金債務を削減または延期することができます。ここでは、それぞれの仕組み、対象者、申請方法について説明します。

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IRS標準マイレージ率:車両税控除を最大化するための完全ガイド
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IRS標準マイレージ率:車両税控除を最大化するための完全ガイド

2026年のIRS標準マイレージ率は1マイルあたり72.5セントです。これは20,000マイルのビジネス走行に対して14,500ドルの控除に相当します。このガイドでは、控除対象となる走行、標準マイレージ率と実費法の選択方法、走行記録に必要な内容、そして控除が否認される原因となる間違いについて解説します。

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IRSの1回限りの免除:初回ペナルティ減免制度(FTA)を利用して税務罰金を解消する方法
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IRSの1回限りの免除:初回ペナルティ減免制度(FTA)を利用して税務罰金を解消する方法

IRSの初回ペナルティ減免制度(FTA)は、過去3年間にわたり法令を遵守している納税者を対象に、無申告罰金、過少納付罰金、および預託漏れ罰金を免除するものです。書類提出は不要で、多くの場合、電話一本で承認されます。

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IRSのペナルティ:種類、税率、および免除を受けるための完全ガイド
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IRSのペナルティ:種類、税率、および免除を受けるための完全ガイド

IRSのペナルティは種類によって未払税額の0.5%から75%に及びます。6つの主要カテゴリー、2026年の最新税率、セーフハーボールール、初回免除や正当な理由による減免の申請方法について学びましょう。

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項目別控除:節税を最大化するための2026年完全ガイド
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項目別控除:節税を最大化するための2026年完全ガイド

2026年のSALT控除上限が4万ドルに引き上げられ、慈善寄付に新たに0.5%のAGIフロアが導入されたことで、項目別控除の計算が変わります。誰が恩恵を受けるのか、スケジュールAの対象項目、バンチングやドナー助言基金(DAF)を活用した控除の最大化方法について解説します。

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LLCの節税メリット:ビジネスの税金を節約するための完全ガイド
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LLCの節税メリット:ビジネスの税金を節約するための完全ガイド

LLCは柔軟な税務処理を可能にします。パススルー課税や、現在は恒久化された20%のQBI控除から、年間5,000ドル〜50,000ドルの節税が可能なS-Corpの選択まで。主要なLLCの節税メリット、実際の節税例、そして申告戦略に影響を与える2025年の法改正までを網羅しています。

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メディケア税:2026年の税率、規則、納税額に関する完全ガイド
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メディケア税:2026年の税率、規則、納税額に関する完全ガイド

メディケア税は所得上限なしですべての賃金に適用されます。2026年の基本税率は2.9%ですが、高所得者は0.9%の追加付加税に加え、不労所得に対して最大5%の純投資所得税が課されます。

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ニューヨーク州のビジネス税:小規模ビジネスオーナーのための完全ガイド
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ニューヨーク州のビジネス税:小規模ビジネスオーナーのための完全ガイド

ニューヨークの企業は、州、市、およびMCTD(メトロポリタン通勤交通区)の3つの団体に対して同時に納税義務を負う場合があります。法人フランチャイズ税率、LLCの申告手数料、ニューヨーク市のGCTおよびUBT、MCTMTの基準値、四半期ごとの予定納税の期限、およびニューヨーク州の小規模ビジネスオーナー向けの主要な税額控除について解説します。

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オンライン記帳サービス:小規模企業向け完全比較ガイド
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オンライン記帳サービス:小規模企業向け完全比較ガイド

Pilot、Bookkeeper360、Merritt、CapForge、RemoteBooksOnline、Maxim Libertyの6つのオンライン記帳サービスを徹底比較。月額75ドルから499ドルの価格帯、会計方法、ソフトウェアプラットフォーム、そして契約前に確認すべき5つの重要な質問について解説します。

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QBI控除(適格事業所得控除)の解説:20%のパススルー税額控除を受ける方法
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QBI控除(適格事業所得控除)の解説:20%のパススルー税額控除を受ける方法

パススルー事業主は199A条に基づき、適格事業所得(QBI)の最大20%を控除できますが、実際の控除額は所得基準、SSTBルール、W-2給与制限によって決まります。本記事では、その計算方法と最大化の方法を解説します。

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研究開発税制:2026年版ビジネス完全ガイド
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研究開発税制:2026年版ビジネス完全ガイド

研究開発税制(IRC第41条)は、適格な研究費用に対して連邦税額を直接控除するものですが、対象となる企業の5社に1社も利用していません。本ガイドでは、4つの要件テスト、QRE(適格研究費用)のカテゴリー、代替簡便法(ASC)の計算、そして第174条の費用化の復活やスタートアップ向けの50万ドルの給与税控除など、2026年の変更点について解説します。

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Schedule K-1 (Form 1120-S): Sコーポレーション株主のための完全ガイド
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Schedule K-1 (Form 1120-S): Sコーポレーション株主のための完全ガイド

スケジュール K-1 (フォーム 1120-S) の実用的なガイド — Sコーポレーションの株主がパススルー所得を報告し、簿価を追跡し、QBI控除を申請し、IRS監査を引き起こす一般的な誤りを回避する方法を解説します。

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