پرش به محتوای اصلی

#tax-compliance

انطباق مالیاتی

رعایت مقررات مالیاتی و الزامات ثبت اظهارنامه برای کسب‌وکارها

فرم ۷۰۰۴ IRS: راهنمای کامل تمدید اظهارنامه مالیاتی کسب‌وکار

فرم ۷۰۰۴ IRS به کسب‌وکارها تمدید خودکار شش‌ماهه برای ارسال اظهارنامه اعطا می‌کند، اما مهلت پرداخت مالیات را تمدید نمی‌کند. در این راهنما، مهلت‌های سال ۲۰۲۶ بر اساس نوع واحد تجاری، نحوه تکمیل صحیح فرم و جریمه‌های به‌ازای هر شریک در صورت عدم رعایت مهلت را بیاموزید.

فرم ۸۳۰۰ سازمان امور مالیاتی آمریکا: راهنمای کامل گزارش پرداخت‌های نقدی بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار

فرم ۸۳۰۰ سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا پرداخت‌های نقدی بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار را ظرف ۱۵ روز پس از دریافت گزارش کنند. بیاموزید چه کسی باید این فرم را پر کند، چگونه هر بخش را تکمیل کنید، جریمه‌های مدنی و کیفری برای عدم رعایت مقررات چیست و چگونه تراکنش‌های مرتبط را برای جلوگیری از تخلفات خرد کردن تراکنش‌ها (Structuring) پیگیری کنید.

فرم ۹۴۴ IRS: راهنمای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک برای اظهارنامه مالیاتی فدرال سالانه کارفرما

فرم ۹۴۴ IRS به کارفرمایان کوچک واجد شرایط با تعهد مالیات استخدام سالانه ۱۰۰۰ دلار یا کمتر، اجازه می‌دهد تا مالیات‌های حقوق و دستمزد را به جای فصلی، سالی یک بار ثبت کنند؛ که این کار فرآیند انطباق را از چهار اظهارنامه به یک مورد کاهش می‌دهد. بیاموزید چه کسی واجد شرایط است، نحوه تکمیل آن، زمان‌بندی‌های واریز و چگونگی اجتناب از جریمه‌ها.

فرم W-2 سازمان امور مالیاتی آمریکا: راهنمای کامل برای کارفرمایان و کارکنان

فرم W-2 سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) دستمزد سالانه و مالیات‌های کسر شده برای هر کارمند را گزارش می‌کند — این راهنما شامل مواردی چون چه کسانی باید فایل کنند، مهلت‌های ۲۰۲۶ (۲ فوریه)، مبالغ جریمه تا ۶۳۰ دلار برای هر فرم، شرح جزئیات هر بخش و اقداماتی است که باید در صورت مفقود شدن یا اشتباه بودن فرم W-2 انجام داد.

برنامه شروع تازه IRS: راهنمای کامل بخشودگی بدهی مالیاتی

برنامه «شروعی تازه» سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) چهار ابزار امدادی ارائه می‌دهد—پیشنهاد سازش، توافق‌نامه‌های تقسیط، بخشش جریمه، و وضعیت «در حال حاضر غیرقابل وصول»—که

بخشودگی یک‌باره IRS: نحوه استفاده از کاهش جریمه برای اولین بار جهت حذف جریمه‌های مالیاتی

برنامه کاهش جریمه برای اولین بار IRS می‌تواند جریمه‌های عدم تسلیم اظهارنامه، عدم پرداخت و عدم واریز را برای مؤدیانی که دارای سابقه ۳ ساله پاک در رعایت قوانین هستند، حذف کند — بدون نیاز به مدارک و اغلب با یک تماس تلفنی تایید می‌شود.

جریمه‌های IRS: راهنمای کامل انواع، نرخ‌ها و نحوه دریافت بخشودگی

جریمه‌های IRS بسته به نوع، از ۰.۵٪ تا ۷۵٪ مالیات پرداخت نشده متغیر است — درباره شش دسته اصلی، نرخ‌های فعلی سال ۲۰۲۶، قوانین حاشیه امن، و نحوه درخواست بخشودگی برای اولین بار یا معافیت به دلیل منطقی بیاموزید.

چگونه کسورات مالیاتی خودروی کسب‌وکار خود را در سال ۲۰۲۶ به حداکثر برسانیم

راهنمایی عملی برای مطالبه حداکثر کسورات خودرو از IRS در سال ۲۰۲۶، شامل نرخ استاندارد مایل (۷۲.۵ سنت/مایل)، روش هزینه‌های واقعی، هزینه‌کرد ماده ۱۷۹، استهلاک پاداش و قوانین نگهداری سوابق که از شما در حسابرسی محافظت می‌کند.

مالیات‌های کسب‌وکار ایالت نیویورک: راهنمای کامل برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک

کسب‌وکارهای نیویورک ممکن است به طور همزمان به سه نهاد—ایالت، شهر و MCTD—بدهی مالیاتی داشته باشند. این راهنما شامل نرخ‌های مالیات فرانشیز شرکتی، هزینه‌های ثبت LLC، مالیات‌های GCT و UBT شهر نیویورک، آستانه‌های MCTMT، مهلت‌های پرداخت تخمینی فصلی و اعتبارات کلیدی برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در نیویورک است.

توضیح کسر مالیاتی QBI: چگونه ۲۰٪ معافیت مالیاتی واحدهای عبوری خود را مطالبه کنید

صاحبان کسب‌وکارهای عبوری می‌توانند تا ۲۰٪ از درآمد کسب‌وکار واجد شرایط خود را تحت بخش ۱۹۹A کسر کنند، اما آستانه‌های درآمدی، قوانین SSTB و محدودیت‌های دستمزد W-2 مبلغ واقعی را تعیین می‌کنند—در اینجا نحوه محاسبه و به حداکثر رساندن آن آورده شده است.

جدول K-1 (فرم 1120-S): راهنمای کامل برای سهامداران شرکت‌های اس (S-Corporation)

فرم K-1 (فرم 1120-S) سهم شما از درآمد، کسورات و اعتبارات شرکت S را گزارش می‌دهد. ببینید چگونه به 1040 شما وارد می‌شود، مبنای خود را پیگیری کنید و خطاها را اصلاح کنید.