پرش به محتوای اصلی

#small-business

کسبوکار کوچک

راهکارهای مدیریت مالی و ابزارهای مناسب برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک

جریمه‌های IRS: راهنمای کامل انواع، نرخ‌ها و نحوه دریافت بخشودگی

جریمه‌های IRS بسته به نوع، از ۰.۵٪ تا ۷۵٪ مالیات پرداخت نشده متغیر است — درباره شش دسته اصلی، نرخ‌های فعلی سال ۲۰۲۶، قوانین حاشیه امن، و نحوه درخواست بخشودگی برای اولین بار یا معافیت به دلیل منطقی بیاموزید.

مزایای مالیاتی LLC: راهنمای کامل برای صرفه‌جویی در مالیات‌های کسب‌وکار شما

شرکت‌های LLC مزایای مالیاتی منعطفی را ارائه می‌دهند — از مالیات عبوری و کسر ۲۰ درصدی QBI که اکنون دائمی شده است، تا انتخاب‌های S-Corp که می‌تواند سالانه ۵,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. این راهنما تمامی مزایای اصلی مالیاتی LLC، نمونه‌های واقعی صرفه‌جویی و تغییرات قوانین سال ۲۰۲۵ را که بر استراتژی تسلیم اظهارنامه شما تأثیر می‌گذارد، پوشش می‌دهد.

چگونه کسورات مالیاتی خودروی کسب‌وکار خود را در سال ۲۰۲۶ به حداکثر برسانیم

راهنمایی عملی برای مطالبه حداکثر کسورات خودرو از IRS در سال ۲۰۲۶، شامل نرخ استاندارد مایل (۷۲.۵ سنت/مایل)، روش هزینه‌های واقعی، هزینه‌کرد ماده ۱۷۹، استهلاک پاداش و قوانین نگهداری سوابق که از شما در حسابرسی محافظت می‌کند.

مالیات‌های کسب‌وکار ایالت نیویورک: راهنمای کامل برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک

کسب‌وکارهای نیویورک ممکن است به طور همزمان به سه نهاد—ایالت، شهر و MCTD—بدهی مالیاتی داشته باشند. این راهنما شامل نرخ‌های مالیات فرانشیز شرکتی، هزینه‌های ثبت LLC، مالیات‌های GCT و UBT شهر نیویورک، آستانه‌های MCTMT، مهلت‌های پرداخت تخمینی فصلی و اعتبارات کلیدی برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در نیویورک است.

توضیح کسر مالیاتی QBI: چگونه ۲۰٪ معافیت مالیاتی واحدهای عبوری خود را مطالبه کنید

صاحبان کسب‌وکارهای عبوری می‌توانند تا ۲۰٪ از درآمد کسب‌وکار واجد شرایط خود را تحت بخش ۱۹۹A کسر کنند، اما آستانه‌های درآمدی، قوانین SSTB و محدودیت‌های دستمزد W-2 مبلغ واقعی را تعیین می‌کنند—در اینجا نحوه محاسبه و به حداکثر رساندن آن آورده شده است.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه: راهنمای کامل برای کسب‌وکارها در سال ۲۰۲۶

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (بخش ۴۱ قانون IRC) صورت‌حساب مالیاتی فدرال شما را به صورت دلار به دلار برای هزینه‌های تحقیق واجد شرایط کاهش می‌دهد؛ با این حال کمتر از یک‌پنجم کسب‌وکارهای واجد شرایط برای دریافت آن اقدام می‌کنند. این راهنما آزمون چهار مرحله‌ای، دسته‌بندی‌های QRE، محاسبه اعتبار ساده‌سازی شده جایگزین (ASC) و تغییرات سال ۲۰۲۶ از جمله بازگشت هزینه‌کرد بخش ۱۷۴ و تهاتر ۵۰۰,۰۰۰ دلاری مالیات بر حقوق برای استارتاپ‌ها را پوشش می‌دهد.

جدول K-1 (فرم 1120-S): راهنمای کامل برای سهامداران شرکت‌های اس (S-Corporation)

فرم K-1 (فرم 1120-S) سهم شما از درآمد، کسورات و اعتبارات شرکت S را گزارش می‌دهد. ببینید چگونه به 1040 شما وارد می‌شود، مبنای خود را پیگیری کنید و خطاها را اصلاح کنید.

چگونه مالیات تأمین اجتماعی خوداشتغالی را مدیریت کنیم: راهنمای جامع

افراد خوداشتغال ۱۵.۳٪ مالیات تأمین اجتماعی و مدیکر پرداخت می‌کنند که دو برابر نرخ کارمندان است. این راهنما نحوه محاسبه مالیات خوداشتغالی، استراتژی‌های قانونی برای کاهش آن (انتخاب شرکت اس، مشارکت‌های بازنشستگی، کسر هزینه‌ها)، نحوه عملکرد برنامه‌های تعویق و اقداماتی که در صورت عدم توانایی در پرداخت به‌موقع باید انجام دهید را پوشش می‌دهد.

کسورات مالیاتی بدون رسید: چه مواردی را می‌توان کسر کرد و چگونه آن را اثبات کنیم

سازمان IRS برای هر کسر مالیاتی به رسید نیاز ندارد—بیاموزید که کدام هزینه‌های کسب‌وکار را می‌توانید بدون رسیدهای سنتی مطالبه کنید، چه مستندات جایگزینی پذیرفته می‌شود و چگونه در صورت حسابرسی، سوابق خود را بازسازی کنید.