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Landesweite EPR-Verpackungsgesetze sind jetzt ein GuV-Posten: Das Compliance-Playbook 2026 für CPG-Marken, Shopify-Verkäufer und Amazon FBA-Betreiber
Sechs US-Bundesstaaten setzen nun Gesetze zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Verpackungen durch, wobei Gebührenrechnungen in den Jahren 2025 und 2026 eintreffen. Hier erfahren Sie, wie Kaliforniens SB 54, Oregons Recycling Modernization Act und Colorados HB22-1355 die GuV von CPG-Marken verändern, sowie die erforderliche Stückliste auf SKU-Ebene, die Zuweisung nach Lieferzielstaaten und die bilanzielle Behandlung (vorratsfähig vs. SG&A) für ordnungsgemäße Meldungen im Jahr 2026.
Umsatzsteuerfreie Tage 2026: Ein Leitfaden zur Compliance und POS-Konfiguration für Multi-Channel-Einzelhändler
Einundzwanzig US-Bundesstaaten führen im Jahr 2026 umsatzsteuerfreie Tage durch, wobei sieben auf den Zeitraum vom 7. bis 9. August fallen. Erfahren Sie, wie Verkäufer auf Shopify, Amazon, Walmart und Etsy die Steuerbarkeit von Produkten konfigurieren, Lagerbestände planen und Fehler bei Preisobergrenzen pro Artikel, Paketverkäufen und ausgeschlossenen Verkaufsorten vermeiden, die zu Prüfungsverlusten führen.
Wirtschaftlicher Nexus und Umsatzsteuer: Ein Leitfaden 2026 für Online-Händler
Der wirtschaftliche Nexus verpflichtet auswärtige Verkäufer zur Erhebung von Umsatzsteuer, sobald sie den Schwellenwert eines Bundesstaates überschreiten – üblicherweise 100.000 $ Umsatz. Seit dem 1. Januar 2026 haben 16 Bundesstaaten die Schwelle von 200 Transaktionen abgeschafft. Dieser Leitfaden erläutert die Schwellenwerte, Fallen für Marktplatz-Vermittler und eine vierteljährliche Compliance-Routine.
E-Commerce-Lagerbuchhaltung mit 3PLs und Multi-Channel-Fulfillment
Wie Online-Händler Einstandskosten auf SKUs verteilen, reservierten FBA-Lagerbestand über Logistikzentren hinweg verfolgen, Marktplatz-Abrechnungen zeilenweise abstimmen und Phantom-COGS-Anpassungen zum Jahresende über 3PLs und Multi-Channel-Fulfillment hinweg vermeiden.
E-Commerce-Lagerbuchhaltung mit 3PLs und Multi-Channel-Fulfillment: Wie Online-Händler Einstandskosten zuweisen, FBA-reservierten Bestand verfolgen, Marktplatz-Abrechnungen abgleichen und Phantom-COGS am Jahresende vermeiden
Multi-Channel-Händler verlieren routinemäßig 22 Prozentpunkte ihrer Marge durch Phantom-COGS – nicht zugewiesene Einstandskosten, FBA-reservierten Bestand und saldierte Marktplatz-Abrechnungen, die als Umsatz ausgewiesen werden. Ein Leitfaden in vier Schritten, um die E-Commerce-Buchhaltung von der Lieferantenrechnung bis zum Jahresabschluss korrekt zu führen.
Drop-Shipping-Umsatzsteuer 2026: Dreiecksgeschäfte, Wiederverkaufszertifikate und Marketplace Facilitators
Beim Drop-Shipping wird eine Sendung steuerlich als zwei Verkäufe behandelt. Je nach Nexus, Regeln für Wiederverkaufszertifikate und Marketplace-Facilitator-Gesetzen kann ein E-Commerce-Betreiber in Bundesstaaten steuerpflichtig werden, die er nie betreten hat. Ein Praxisleitfaden für 2026 darüber, wer tatsächlich Steuern erhebt, die zehn strengen Wiederverkaufs-Staaten und die Nexus-Schwellenwerte – einschließlich transaktionsbasierter Auslöser –, die Ihr Risiko bestimmen.
Gesetze für Marktplatz-Facilitator im Jahr 2026: Warum Verkäufer auf Amazon, Etsy und Shopify weiterhin Umsatzsteuererklärungen schulden
Marktplätze wie Amazon, Etsy und Shopify erheben die Umsatzsteuer für Sie, aber Registrierung, Nullmeldungen und die Verfolgung des wirtschaftlichen Nexus liegen weiterhin in Ihrer Verantwortung. Eine Compliance-Routine für Multi-Channel-Verkäufer im Jahr 2026, inklusive bundesstaatlicher Schwellenwerte und der sechs Fehler, die zu Strafen führen.
Sales Tax Nexus: Der vollständige Leitfaden für Multi-State-Verkäufer
Wie der Sales Tax Nexus im Jahr 2026 funktioniert – die Schwellenwerte von 100.000 $ / 200 Transaktionen, Marketplace-Facilitator-Gesetze und die sechs Arten, wie kleine Unternehmen versehentlich Steuerpflichten in mehreren Bundesstaaten auslösen.
Buchhaltung für Amazon-Verkäufer: Der vollständige Leitfaden
Ein praktischer Leitfaden zur Amazon-FBA-Buchhaltung – mit Abrechnungsbericht-Abgleich, FBA-Gebührenabzug, Wareneinsatz-Berechnung (COGS), Umsatzsteuerpflichten in mehreren US-Bundesstaaten, Bestandsverfolgung und vierteljährlichen Steuervorauszahlungen.
Amazon-Verkäufersteuern: Ein vollständiger Leitfaden für Online-Händler
Amazon-FBA-Verkäufer unterliegen in über 26 US-Bundesstaaten der Umsatzsteuerpflicht, zahlen 15,3 % Selbstständigensteuer auf Gewinne und erhalten ein 1099-K-Formular, das das Einkommen oft zu hoch ausweist. Dieser Leitfaden deckt Meldepflichten, abzugsfähige Ausgaben und Buchführungspraktiken ab, um das ganze Jahr über konform zu bleiben.
Amazon-Gebühren (2025): Was sie sind – und wie man sie in Beancount verbucht
Meistern Sie die Komplexität der Amazon-Gebühren 2025 mit diesem umfassenden Leitfaden, der detailliert beschreibt, wie Sie diese Kosten mit dem Klartext-Buchhaltungssystem Beancount genau erfassen und verwalten.
Buchhaltungsgrundlagen für Amazon-Verkäufer mit Beancount
Meistern Sie die Feinheiten der Buchhaltung für Amazon-Verkäufe mit Beancount, einem Plain-Text-Buchhaltungssystem, das Klarheit und Kontrolle über Ihre Finanzdaten bietet. Lernen Sie, wie Sie Gebühren, Steuern und Herausforderungen im Bereich der Bestandsverwaltung effektiv bewältigen.