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Financial management strategies and tools for small business owners

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Crédito Fiscal de Oportunidade de Trabalho: Um Guia Completo para Empregadores para 2026
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Crédito Fiscal de Oportunidade de Trabalho: Um Guia Completo para Empregadores para 2026

Um guia prático de 2026 sobre o Crédito Fiscal de Oportunidade de Trabalho (WOTC) para empregadores, cobrindo os 10 grupos-alvo, créditos de até $9.600 por contratação de veterano qualificado, o prazo de 28 dias do Formulário 8850 e como continuar a declarar durante o atual hiato do congresso.

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Nexo de Imposto sobre Vendas: O Guia Completo para Vendedores Interestaduais
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Nexo de Imposto sobre Vendas: O Guia Completo para Vendedores Interestaduais

Como o nexo de imposto sobre vendas funciona em 2026 — os limites de $100.000 / 200 transações, as leis de facilitadores de marketplace e as seis maneiras pelas quais pequenas empresas acidentalmente ativam obrigações fiscais interestaduais.

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Deduções Fiscais de Contribuições de Caridade: Um Guia Completo para Indivíduos e Pequenos Empresários
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Deduções Fiscais de Contribuições de Caridade: Um Guia Completo para Indivíduos e Pequenos Empresários

Um guia prático para reivindicar deduções fiscais de contribuições de caridade — cobrindo organizações qualificadas, limites de AGI (20%–60%), requisitos de documentação e estratégias como fundos aconselhados pelo doador e distribuições de caridade qualificadas para aposentados.

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Impostos de Empresas em Delaware: Um Guia Completo para Sociedades Incorporadas
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Impostos de Empresas em Delaware: Um Guia Completo para Sociedades Incorporadas

Uma análise prática das obrigações fiscais de empresas em Delaware — imposto de franquia, imposto de renda corporativo, imposto sobre receitas brutas e taxas anuais de LLC — com métodos de cálculo, prazos de declaração e comparações entre entidades para fundadores e proprietários de empresas.

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Contabilidade DIY vs. Serviços Profissionais: Qual é a melhor opção para o seu negócio?
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Contabilidade DIY vs. Serviços Profissionais: Qual é a melhor opção para o seu negócio?

Uma análise de custo-benefício entre contabilidade DIY e serviços profissionais de contabilidade — cobrindo custos reais de tempo, riscos ocultos e um framework de decisão de quatro perguntas para proprietários de pequenas empresas.

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Requisitos de Manutenção de Registros do Empréstimo EIDL: O Que as Pequenas Empresas Devem Saber
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Requisitos de Manutenção de Registros do Empréstimo EIDL: O Que as Pequenas Empresas Devem Saber

Os tomadores de empréstimos EIDL devem manter registros por décadas — cinco anos atuais mais três anos após o pagamento final. Este guia abrange quais documentos guardar, os poderes de auditoria da SBA, usos aprovados de fundos e como construir um sistema de contabilidade pronto para auditoria.

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Formulário 1096 do IRS: O Guia Completo para Proprietários de Pequenas Empresas
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Formulário 1096 do IRS: O Guia Completo para Proprietários de Pequenas Empresas

O Formulário 1096 é a folha de rosto do IRS exigida ao enviar em papel os formulários 1099 e outras declarações informativas. Saiba quem deve preenchê-lo, as datas de vencimento exatas por tipo de formulário, como preenchê-lo corretamente e as penalidades por erros comuns.

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Formulário 8829: O Guia Completo para Deduções de Home Office para Trabalhadores Autônomos
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Formulário 8829: O Guia Completo para Deduções de Home Office para Trabalhadores Autônomos

Trabalhadores autônomos podem deduzir despesas de home office no Formulário 8829, mas milhões perdem essa oportunidade todos os anos. Aprenda o teste de uso exclusivo, como calcular sua porcentagem de uso comercial, quando reivindicar a depreciação e qual método — simplificado ou regular — oferece uma dedução maior.

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Formulário 8832 - Opção de Classificação de Entidade: Guia Completo para LLCs
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Formulário 8832 - Opção de Classificação de Entidade: Guia Completo para LLCs

O Formulário 8832 permite que as LLCs alterem sua classificação tributária padrão do IRS — seja de membro único (entidade desconsiderada) ou de múltiplos membros (parceria) — para optar pelo tratamento de C corporation com a alíquota fixa de 21%, com uma permanência obrigatória de 60 meses e uma janela de arquivamento retroativo de 75 dias.

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Formulário 8941: O Guia do Proprietário de Pequena Empresa para Créditos Fiscais de Seguro Saúde
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Formulário 8941: O Guia do Proprietário de Pequena Empresa para Créditos Fiscais de Seguro Saúde

O Formulário 8941 permite que pequenas empresas reivindiquem até 50% dos prêmios de seguro saúde dos funcionários como um crédito fiscal direto — mas apenas se você tiver menos de 25 funcionários FTE, pagar salários médios abaixo de ~$65.000 e adquirir cobertura por meio do Mercado SHOP. Saiba como calcular e reivindicar antes que sua janela de elegibilidade de dois anos se feche.

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Formulário 8995 e a Dedução QBI: Um Guia Completo para Proprietários de Pequenas Empresas
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Formulário 8995 e a Dedução QBI: Um Guia Completo para Proprietários de Pequenas Empresas

A dedução QBI permite que proprietários de empresas pass-through deduzam até 20% do rendimento de negócios qualificado — o Formulário 8995 é a forma de o reivindicar. Abrange quem se qualifica, limites de rendimento, regras SSTB, exemplos de cálculo e alterações de estatuto permanente para 2026.

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Formulário 940: O Guia Completo da Declaração Anual de Imposto Federal de Desemprego do Empregador
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Formulário 940: O Guia Completo da Declaração Anual de Imposto Federal de Desemprego do Empregador

O Formulário 940 é a declaração do IRS que os empregadores utilizam para declarar a responsabilidade anual pelo imposto FUTA — 6% sobre os primeiros US$ 7.000 do salário de cada funcionário, reduzível para 0,6% com pagamentos pontuais do imposto de desemprego estadual. Abrange quem deve declarar, limites de depósito trimestrais, como reivindicar o crédito de imposto estadual, o Anexo A para empregadores multiestaduais e as penalidades por atraso na entrega.

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