IRS 1099 지연 제출 벌금에 대한 실용적인 가이드입니다. 양식당 벌금 체계($60–$680), 소규모 및 대규모 기업을 위한 연간 한도, 정당한 사유에 의한 면제 옵션, 지연 제출 또는 오류 수정에 대한 단계별 지침을 포함합니다.
개인 지출과 사업 지출의 혼용부터 연말 조정 누락까지, 소규모 사업자가 범하기 쉬운 비용이 많이 드는 9가지 DIY 장부 정리 실수와 각각에 대한 구체적인 해결책을 알아봅니다. 이를 통해 전담 회계사를 고용하지 않고도 깨끗한 장부를 유지할 수 있습니다.
기업 투명성 법안의 실소유자 보고 요건은 2025년 3월 이후 미국 국내 기업에 대해 상당 부분 중단되었지만, 뉴욕의 LLC 투명성 법안과 같은 주법이 그 공백을 메우고 있습니다. 2026년을 앞두고 소규모 비즈니스 소유주가 알아야 할 사항을 정리했습니다.
소규모 사업주를 위해 건강 보험, HSA, 퇴직 연금, 생명 보험, 교육비, 보너스 등 모든 공제 대상 직원 복리후생을 다루는 실용적인 가이드입니다. 2026년 분담금 한도, IRS 규정 및 증빙 서류 요건을 포함합니다.
델라웨어의 프랜차이즈 세금은 때때로 5만 달러라는 놀라운 금액으로 청구될 수 있습니다. 하지만 포털의 기본값 대신 추정액면가 자본 방식을 사용하면 그 금액을 1,000달러 미만으로 줄일 수 있습니다. 본 가이드에서는 두 가지 계산 방식, 납부 기한, 과태료, 그리고 정확한 장부 관리가 중요한 이유에 대해 설명합니다.
이중 체감 잔액법(DDB)은 감가상각 공제를 초기에 집중시킴으로써, 자산 가치가 가장 빠르게 하락하는 초기 연도에 기업이 더 많은 비용을 처리할 수 있게 합니다. 단계별 공식, 실습 예제 및 정액법과의 비교를 확인해 보세요.
C 코퍼레이션이 이익을 배당금으로 분배할 때, 동일한 소득에 대해 먼저 21%의 법인세율로 과세되고, 이 후 적격 배당금에 대해 최대 20%의 세율로 다시 과세됩니다. 어떤 사업 구조가 이중 과세를 피할 수 있는지, 그리고 C 코퍼레이션 소유주를 위한 세금 부담을 줄이는 정당한 전략은 무엇인지 알아보세요.
드롭쉬핑은 주문당 두 개의 과세 거래를 동시에 생성합니다. 물리적 및 경제적 넥서스가 적용되는 시점, 재판매 증명서로 이중 과세를 방지하는 방법, 그리고 타주 증명서를 거부하는 10개 주를 파악하여 비즈니스 규정을 준수하세요.
2026년 이커머스 판매자가 받을 수 있는 모든 주요 세금 공제 항목에 대한 실질적인 분석입니다. 매출원가(COGS), 홈 오피스, 배송비, QBI 공제(현재 23%), 100% 보너스 감가상각, 안정화된 1099-K 기준 금액은 물론, 세무 조사를 대비한 증빙 자료 관리 방법까지 다룹니다.