Un guide pratique sur les pénalités de l'IRS pour dépôt tardif du formulaire 1099 — incluant la structure des pénalités par paliers (60 $ à 680 $ par formulaire), les plafonds annuels pour les petites et grandes entreprises, les options d'exonération pour cause raisonnable et les instructions étape par étape pour le dépôt tardif ou la correction d'erreurs.
Un guide pratique sur le fonctionnement de la fiscalité des indépendants — couvrant les 15,3 % de cotisations sociales, les échéances de paiement trimestriel de 2026, les déductions de l'annexe C, la déduction QBI et les stratégies de retraite pour réduire votre facture fiscale.
Les entreprises américaines qui embauchent des prestataires étrangers doivent collecter les formulaires W-8BEN ou W-8BEN-E avant tout paiement, sous peine d'une retenue à la source obligatoire de 30 %. Ce guide couvre les exigences de l'IRS, le risque d'établissement stable, les méthodes de paiement et les meilleures pratiques en matière de documentation.
Huit habitudes annuelles — tenue de registres organisée, paiements trimestriels estimés, suivi des déductions et sensibilisation à la fraude — qui transforment la période fiscale d'une course de dernière minute en une simple tâche déclarative de routine pour les salariés, les freelances et les propriétaires de petites entreprises.
Un guide pratique des formulaires 1099 pour les petites entreprises et les freelances — quels formulaires s'appliquent, le changement de seuil pour 2026 (600 $ → 2 000 $ pour le 1099-NEC), les dates limites de dépôt et les pénalités allant jusqu'à 340 $ par formulaire en cas de dépôt tardif.
Un guide pratique sur le choix entre le formulaire 1099-NEC et le 1099-MISC — couvrant les seuils de déclaration, les échéances, les pénalités allant jusqu'à 630 $ par formulaire, et les erreurs courantes comme la mauvaise classification des employés ou le double signalement des paiements par carte de crédit.
Les travailleurs indépendants et les freelances qui omettent les paiements d'impôts estimés trimestriels s'exposent à des pénalités de l'IRS pour sous-paiement, même s'ils déclarent à temps — voici comment fonctionne le système de paiement au fur et à mesure, comment calculer ce que vous devez chaque trimestre et comment la règle de la sphère de sécurité vous protège contre les erreurs d'estimation.
Le seuil de 20 000 $/200 transactions pour 2025 pour le formulaire 1099-K est rétabli — voici ce que les freelances, les travailleurs de la gig economy et les vendeurs en ligne doivent savoir sur le rapprochement des recettes brutes et la déclaration correcte des revenus imposables.
Un guide pratique du formulaire 1040-ES — qui doit le remplir, comment calculer les paiements trimestriels estimés, les dates d'échéance 2026, la règle du safe harbor et comment éviter les pénalités de l'IRS pour sous-paiement en tant que freelance ou propriétaire de petite entreprise.
Guide étape par étape du formulaire 1099-NEC — qui doit le remplir, le seuil de 600 $ (passant à 2 000 $ en 2026), la date limite du 31 janvier, le barème des pénalités (60 $ à 340 $ par formulaire) et comment éviter les erreurs de déclaration les plus courantes concernant les entrepreneurs.