#amazon
Amazon
Accounting solutions for Amazon sellers and FBA businesses
Les lois étatiques sur la REP des emballages sont désormais un poste du compte de résultat : Le guide de conformité 2026 pour les marques CPG, les vendeurs Shopify et les opérateurs Amazon FBA
Six États américains appliquent désormais des lois de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages, avec des factures de redevances prévues pour 2025 et 2026. Voici comment la loi SB 54 de Californie, la loi sur la modernisation du recyclage de l'Oregon et la loi HB22-1355 du Colorado redéfinissent le compte de résultat des marques CPG, ainsi que la nomenclature au niveau du SKU, l'allocation par État d'expédition et le traitement comptable (coûts stockables vs frais généraux) requis pour des déclarations 2026 conformes.
Exonérations de taxes sur les ventes 2026 : Guide de conformité et de configuration POS pour les détaillants multicanaux
Vingt-et-un États américains organisent des exonérations de taxes sur les ventes en 2026, dont sept se déroulent du 7 au 9 août. Voici comment les vendeurs Shopify, Amazon, Walmart et Etsy doivent configurer l'imposabilité des produits, planifier les stocks et éviter les erreurs de plafonnement par article, de ventes groupées et de lieux exclus qui entraînent des pertes d'audit.
Nexus économique et taxe sur les ventes : un guide 2026 pour les vendeurs en ligne
Le nexus économique exige que les vendeurs hors de l'État perçoivent la taxe sur les ventes une fois qu'ils franchissent le seuil d'un État — généralement 100 000 $ de ventes. Au 1er janvier 2026, 16 États ont abandonné le déclencheur de 200 transactions, et ce guide explique les seuils, les pièges des facilitateurs de marché et une routine de conformité trimestrielle.
Comptabilité des stocks e-commerce avec 3PL et exécution multicanale
Comment les vendeurs en ligne allouent les coûts de revient par SKU, suivent les stocks réservés FBA entre les centres de distribution, rapprochent les règlements de marketplace ligne par ligne et évitent les ajustements de CMV fantômes en fin d'année sur les 3PL et l'exécution multicanale.
Comptabilité des stocks e-commerce avec les prestataires 3PL et l'exécution multicanale : Comment les vendeurs en ligne allouent les coûts de revient, suivent les stocks réservés FBA, rapprochent les règlements de marketplace et évitent le CMV fantôme en fin d'exercice
Les vendeurs multicanaux perdent régulièrement 22 points de marge à cause du CMV fantôme — coûts de revient non alloués, stocks réservés FBA et règlements de marketplace nets comptabilisés comme revenus. Un guide en quatre étapes pour maintenir une comptabilité e-commerce honnête, de la facture fournisseur à l'ajustement de fin d'année.
Taxe sur les ventes en drop shipping en 2026 : Transactions tripartites, certificats de revente et facilitateurs de marché
Le drop shipping assimile une seule expédition à deux ventes distinctes à des fins fiscales. Selon le nexus, les règles des certificats de revente et les lois sur les facilitateurs de marché, un opérateur de e-commerce peut être redevable de taxes dans des États où il n'a jamais mis les pieds. Un guide de terrain 2026 sur l'identité des collecteurs réels, les dix États aux règles de revente strictes et les seuils de nexus qui déterminent votre exposition.
Lois sur les facilitateurs de place de marché en 2026 : Pourquoi les vendeurs Amazon, Etsy et Shopify doivent encore déclarer la taxe de vente
Les places de marché comme Amazon, Etsy et Shopify collectent la taxe de vente pour vous, mais l'enregistrement, les déclarations nulles et le suivi du nexus économique restent de votre responsabilité. Une routine de conformité 2026 pour les vendeurs multi-canaux, avec les seuils par État et les six erreurs qui déclenchent des pénalités.
Nexus de taxe sur les ventes : le guide complet pour les vendeurs multi-états
Comment fonctionne le nexus de taxe sur les ventes en 2026 — les seuils de 100 000 $ / 200 transactions, les lois sur les facilitateurs de place de marché et les six façons dont les petites entreprises déclenchent accidentellement des obligations fiscales multi-états.
Comptabilité pour les vendeurs Amazon : le guide complet
Un guide pratique de la comptabilité Amazon FBA — couvrant le rapprochement des rapports de règlement, les déductions de frais FBA, le calcul du CMV (Coût des Marchandises Vendues), le nexus de taxe sur les ventes multi-états, le suivi des stocks et les impôts trimestriels estimés.
Impôts des vendeurs Amazon : Un guide complet pour les vendeurs en ligne
Les vendeurs Amazon FBA sont confrontés à un nexus de taxe de vente dans plus de 26 États, à un impôt sur le travail indépendant de 15,3 % sur les bénéfices et à un formulaire 1099-K qui surestime les revenus. Ce guide couvre les obligations de déclaration, les dépenses déductibles et les pratiques de tenue de livres pour rester en conformité toute l'année.
Frais Amazon Seller (2025) : Ce qu'ils sont — et comment les comptabiliser dans Beancount
Naviguez dans la complexité des frais Amazon Seller 2025 grâce à ce guide complet, détaillant comment enregistrer et gérer précisément ces coûts en utilisant le système de comptabilité en texte brut Beancount.
Principes de base de la comptabilité pour les vendeurs Amazon avec Beancount
Maîtrisez les subtilités de la comptabilité pour les ventes Amazon avec Beancount, un système de comptabilité en texte brut conçu pour fournir clarté et contrôle sur vos données financières. Apprenez à gérer efficacement les frais, les taxes et les défis liés aux stocks.