#tax-compliance
Tax Compliance
Stay compliant with tax regulations and filing requirements
فرم ۹۴۴ IRS: راهنمای صاحبان کسبوکارهای کوچک برای اظهارنامه مالیاتی فدرال سالانه کارفرما
فرم ۹۴۴ IRS به کارفرمایان کوچک واجد شرایط با تعهد مالیات استخدام سالانه ۱۰۰۰ دلار یا کمتر، اجازه میدهد تا مالیاتهای حقوق و دستمزد را به جای فصلی، سالی یک بار ثبت کنند؛ که این کار فرآیند انطباق را از چهار اظهارنامه به یک مورد کاهش میدهد. بیاموزید چه کسی واجد شرایط است، نحوه تکمیل آن، زمانبندیهای واریز و چگونگی اجتناب از جریمهها.
فرم W-2 سازمان امور مالیاتی آمریکا: راهنمای کامل برای کارفرمایان و کارکنان
فرم W-2 سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) دستمزد سالانه و مالیاتهای کسر شده برای هر کارمند را گزارش میکند — این راهنما شامل مواردی چون چه کسانی باید فایل کنند، مهلتهای ۲۰۲۶ (۲ فوریه)، مبالغ جریمه تا ۶۳۰ دلار برای هر فرم، شرح جزئیات هر بخش و اقداماتی است که باید در صورت مفقود شدن یا اشتباه بودن فرم W-2 انجام داد.
برنامه شروع تازه IRS: راهنمای کامل بخشودگی بدهی مالیاتی
برنامه شروع تازه IRS چهار ابزار کمکی ارائه میدهد—پیشنهاد سازش، توافقهای اقساطی، کاهش جریمه و وضعیت فعلی غیرقابل وصول—که میتواند بدهی مالیاتی مودیان واجد شرایط را کاهش داده یا به تعویق بیندازد. در اینجا نحوه عملکرد هر یک، افراد واجد شرایط و نحوه درخواست آورده شده است.
بخشودگی یکباره IRS: نحوه استفاده از کاهش جریمه برای اولین بار جهت حذف جریمههای مالیاتی
برنامه کاهش جریمه برای اولین بار IRS میتواند جریمههای عدم تسلیم اظهارنامه، عدم پرداخت و عدم واریز را برای مؤدیانی که دارای سابقه ۳ ساله پاک در رعایت قوانین هستند، حذف کند — بدون نیاز به مدارک و اغلب با یک تماس تلفنی تایید میشود.
جریمههای IRS: راهنمای کامل انواع، نرخها و نحوه دریافت بخشودگی
جریمههای IRS بسته به نوع، از ۰.۵٪ تا ۷۵٪ مالیات پرداخت نشده متغیر است — درباره شش دسته اصلی، نرخهای فعلی سال ۲۰۲۶، قوانین حاشیه امن، و نحوه درخواست بخشودگی برای اولین بار یا معافیت به دلیل منطقی بیاموزید.
چگونه کسورات مالیاتی خودروی کسبوکار خود را در سال ۲۰۲۶ به حداکثر برسانیم
راهنمایی عملی برای مطالبه حداکثر کسورات خودرو از IRS در سال ۲۰۲۶، شامل نرخ استاندارد مایل (۷۲.۵ سنت/مایل)، روش هزینههای واقعی، هزینهکرد ماده ۱۷۹، استهلاک پاداش و قوانین نگهداری سوابق که از شما در حسابرسی محافظت میکند.
مالیات مدیکر: راهنمای کامل نرخها، قوانین و میزان بدهی شما در سال ۲۰۲۶
مالیات مدیکر شامل تمام دستمزدها بدون سقف درآمدی میشود؛ در سال ۲۰۲۶ نرخ پایه ۲.۹٪ است، اما افراد با درآمد بالا با ۰.۹٪ مالیات اضافی و تا ۵٪ مالیات بر درآمد خالص سرمایهگذاری برای درآمدهای غیرفعال مواجه هستند.
مالیاتهای کسبوکار ایالت نیویورک: راهنمای کامل برای صاحبان کسبوکارهای کوچک
کسبوکارهای نیویورک ممکن است به طور همزمان به سه نهاد—ایالت، شهر و MCTD—بدهی مالیاتی داشته باشند. این راهنما شامل نرخهای مالیات فرانشیز شرکتی، هزینههای ثبت LLC، مالیاتهای GCT و UBT شهر نیویورک، آستانههای MCTMT، مهلتهای پرداخت تخمینی فصلی و اعتبارات کلیدی برای صاحبان کسبوکارهای کوچک در نیویورک است.
توضیح کسر مالیاتی QBI: چگونه ۲۰٪ معافیت مالیاتی واحدهای عبوری خود را مطالبه کنید
صاحبان کسبوکارهای عبوری میتوانند تا ۲۰٪ از درآمد کسبوکار واجد شرایط خود را تحت بخش ۱۹۹A کسر کنند، اما آستانههای درآمدی، قوانین SSTB و محدودیتهای دستمزد W-2 مبلغ واقعی را تعیین میکنند—در اینجا نحوه محاسبه و به حداکثر رساندن آن آورده شده است.
جدول K-1 (فرم 1120-S): راهنمای کامل برای سهامداران شرکتهای اس (S-Corporation)
راهنمای کاربردی برای جدول K-1 (فرم 1120-S) — نحوه گزارش درآمد انتقالی توسط سهامداران شرکتهای اس، پیگیری مبنا، مطالبه کسر مالیاتی QBI و اجتناب از اشتباهات رایجی که منجر به حسابرسی مالیاتی IRS میشود.
چگونه مالیات تأمین اجتماعی خوداشتغالی را مدیریت کنیم: راهنمای جامع
افراد خوداشتغال ۱۵.۳٪ مالیات تأمین اجتماعی و مدیکر پرداخت میکنند که دو برابر نرخ کارمندان است. این راهنما نحوه محاسبه مالیات خوداشتغالی، استراتژیهای قانونی برای کاهش آن (انتخاب شرکت اس، مشارکتهای بازنشستگی، کسر هزینهها)، نحوه عملکرد برنامههای تعویق و اقداماتی که در صورت عدم توانایی در پرداخت بهموقع باید انجام دهید را پوشش میدهد.
الزامات گزارشدهی ۱۰۹۹: راهنمای کامل کسبوکارهای کوچک
آستانه گزارشدهی سال ۲۰۲۶ برای فرمهای 1099-NEC و 1099-MISC به ۲,۰۰۰ دلار افزایش مییابد. بیاموزید کدام فرمها را باید ارسال کنید، مهلتهای کلیدی، نحوه جمعآوری W-9ها و چگونگی اجتناب از جریمههای IRS که تا ۶۸۰ دلار برای هر فرم افزایش مییابد.