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LLC formation, taxation, and accounting best practices explained
详解 Form 1065:多成员 LLC 必须了解的合伙企业纳税申报表
针对多成员 LLC 和合伙企业的 IRS Form 1065 实用指南——涵盖信息申报表报告内容、申报义务人、2026 年 3 月 16 日截止日期、每位合伙人每月 260 美元的逾期罚款,以及防止 K-1 错误的记账习惯。
如果不申报 LLC 税款会怎样?2026 年罚款、后果及补救措施
一家拥有四名成员的 LLC 如果逾期六个月申报 1065 表格,在州级评估之前,将面临约 6,240 美元的联邦罚款。这份 2026 年指南详细介绍了 LLC 因未申报可能面临的每项联邦和州罚款、一系列连锁后果,以及恢复良好信誉的分步路径——包括如何通过一次电话申请“首次罚款减免”(First-Time Abate)来消除全部联邦罚款。
2026 年 LLC 报税截止日期:按实体类型的完整日历
一份按 IRS 分类的 2026 年 LLC 报税截止日期日历——单一成员 LLC 于 4 月 15 日提交 Schedule C,多成员合伙企业和 S 公司于 3 月 16 日提交 1065 和 1120-S 表格,C 公司于 4 月 15 日提交 1120 表格。涵盖 7004 表格延期、季度预缴税以及每位合伙人 245 美元的逾期申报罚款。
LLC 税率是多少?LLC 实际纳税方式完全指南
LLC 本身没有联邦税务分类——它借用个体工商户、合伙企业、S 公司或 C 公司的规则。这份 2026 年指南详细解析了每种制度、适用的实际税率、S-Corp 选举开始产生效益的收入阈值,以及决定你实际有效 LLC 税率的州税和自雇税层级。
小微企业实际税率是多少?2026年按实体类型划分的指南
小微企业并没有统一的税率。联邦有效税率通常在穿透实体的 12–24% 到 C 公司的固定 21% 之间,自雇税、QBI 扣除和实体类型的选择,每年都会让税单产生数千美元的差异。
2026年真正见效的17个中小企业节税策略
针对2026年报税的小企业主实用指南——涵盖现已永久化的QBI扣除、256万美元的第179条扣除限额、S公司薪酬结构、最高7.2万美元的Solo 401(k)限额,以及能让各项策略经受住审计的记账习惯。
独资企业税务:C 表、自雇税及扣除项目完整指南
一份实用的 2026 年美国国税局 (IRS) 对独资企业征税的指南——涵盖 C 表、对 92.35% 净收益征收的 15.3% 自雇税、季度预估税缴纳、QBI 扣除,以及 S-Corp 选举开始产生效益的阈值。
2026 年企业透明度法案:小企业主真正需要了解的内容
2025 年 3 月,FinCEN 的中期最终规则将约 99.8% 的美国实体从《企业透明度法案》报告要求中移除。国内 LLC 和公司不再需要提交 BOI 报告,但外国注册公司、州级披露法律以及银行尽职调查仍要求保持清晰的受益所有权记录。
在怀俄明州开展业务:2026年税务与合规指南
一份 2026 年怀俄明州企业税务与合规运营指南——涵盖 4% 的销售税(包含 10 万美元的经济关联阈值)、周年纪念月年度报告、注册代理人规则,以及针对外资 LLC 的联邦监管层面。
个人有限责任公司 (SMLLC):2026 年的设立、税务和责任保护
个人有限责任公司 (Single Member LLC) 默认作为“被忽略实体”征税,但它提供了独资企业所缺乏的法律隔离。本指南涵盖了设立步骤、三种税务选举路径(Schedule C、通过 2553 表格的 S-corp、通过 8832 表格的 C-corp)以及维护责任盾牌所需的记账规范。
税务识别号码详解:小企业主的 EIN、SSN 和 ITIN
一份通俗易懂的指南,介绍了小企业主最常遇到的三种税务识别号码——EIN、SSN 和 ITIN——涵盖了谁需要哪种号码、如何直接向 IRS 免费申请,以及导致罚款或延迟的常见错误。
外资美国企业的税务影响:2026年合规指南
外资美国 LLC 面临每笔未申报 5472 表格 25,000 美元的罚款、美国来源收入 30% 的默认预扣税以及更严格的 2026 年 BOI 规则。本指南涵盖了非居民所有者保持合规所需的实体选择、表格、协定优惠和记账习惯。