
IRS 비용 보상 계획(Accountable Plan): 소규모 사업주를 위한 완전 가이드
비용 보상 계획(Accountable Plan)을 통해 기업은 직원 비용을 면세로 환급하고 급여세를 면제받을 수 있으며, 비용 5,000달러당 약 382달러의 고용주 세금을 절감할 수 있습니다. 이 가이드에서는 IRS의 세 가지 요건, 단계별 설정 방법 및 피해야 할 일반적인 규정 준수 실수를 다룹니다.
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소상공인을 위한 재무 관리 전략과 도구

비용 보상 계획(Accountable Plan)을 통해 기업은 직원 비용을 면세로 환급하고 급여세를 면제받을 수 있으며, 비용 5,000달러당 약 382달러의 고용주 세금을 절감할 수 있습니다. 이 가이드에서는 IRS의 세 가지 요건, 단계별 설정 방법 및 피해야 할 일반적인 규정 준수 실수를 다룹니다.

매년 세무조사를 받는 신고서는 0.5% 미만이지만, 누락된 소득, 연속적인 사업 손실, 그리고 불균형한 Schedule C 공제 항목은 세무조사 확률을 크게 높일 수 있습니다. 가장 흔한 10가지 IRS 세무조사 트리거와 장부를 세무조사에 대비하여 유지하는 방법을 알아보세요.

3월 마감일까지 IRS Form 2553을 제출하면 수익성이 있는 소규모 비즈니스 및 LLC가 S 법인 지위를 선택할 수 있으며, 배당금을 15.3%의 자영업세로부터 보호함으로써 연간 12,000달러 이상을 절약할 수 있습니다.

IRS 양식 433-B는 납부 계획, 현재 징수 불능(Currently Not Collectible) 상태 또는 세액 감면 제안(Offer in Compromise)을 협상하는 법인, 파트너십 및 LLC에 필수적인 서류입니다. 이 가이드는 모든 섹션, 필요 서류 및 신청을 무산시키는 가장 흔한 5가지 실수를 다룹니다.

IRS 양식 7004를 통해 기업은 자동으로 6개월의 신고 기간 연장을 받을 수 있지만, 세금 납부 기한은 연장되지 않습니다. 법인 유형별 2026년 마감일, 양식 작성 방법, 신고 기한을 놓쳤을 때 발생하는 파트너당 벌금에 대해 알아보세요.

IRS 양식 8300은 사업체가 10,000달러를 초과하는 현금 지급을 받은 후 15일 이내에 이를 보고하도록 규정하고 있습니다. 보고 대상자, 각 섹션 작성 방법, 미준수 시 민형사상 처벌, 그리고 거래 구조화 위반을 방지하기 위한 관련 거래 추적 방법을 알아보세요.

IRS 양식 944를 통해 연간 고용세 부채가 1,000달러 이하인 적격 소규모 고용주는 급여세를 분기별이 아닌 연 1회 신고할 수 있어, 신고 횟수를 4회에서 1회로 줄일 수 있습니다. 자격 요건, 작성 방법, 예치 일정 및 과태료 방지 방법을 알아보세요.

IRS 양식 W-2는 모든 직원의 연간 임금과 원천징수 세액을 보고합니다. 이 가이드는 신고 대상자, 2026년 마감일(2월 2일), 양식당 최대 $630의 벌금, 항목별 분석, W-2를 분실했거나 내용이 잘못된 경우의 대처법을 다룹니다.

2026년 IRS 요율은 마일당 72.5센트로, 업무 마일 20,000마일 기준 $14,500 공제가 가능합니다. 어떤 마일이 적격인지, 어떤 방법을 선택할지, 그리고 기록 유지 방법을 알아보세요.

IRS의 최초 벌금 감면(First-Time Penalty Abatement) 프로그램은 지난 3년간 성실하게 신고한 납세자를 대상으로 신고 불성실, 납부 지연, 예치 불성실 벌금을 면제해 줍니다. 별도의 증빙 서류가 필요 없으며 전화 한 통으로 승인되는 경우가 많습니다.

IRS 벌금은 유형에 따라 미납 세금의 0.5%에서 75%까지 다양합니다. 6가지 주요 범주, 2026년 현재 세율, 세이프 하버 규칙, 최초 위반 감면 또는 정당한 사유에 의한 면제 신청 방법을 알아보세요.

LLC는 통과세(Pass-through taxation)와 현재 영구화된 20% QBI 공제부터 연간 $5,000–$50,000를 절약할 수 있는 S-Corp 선택에 이르기까지 유연한 세무 처리를 제공합니다. 주요 LLC 세금 혜택, 실제 절세 사례 및 신고 전략에 영향을 미치는 2025년 세법 개정 사항을 모두 다룹니다.